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答疑老师:小小
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:patience
筹建期招待费,你是怎么入账的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是的,你全年实际利润是负数,不用缴纳企业所得税,前面预缴的所得税可以退税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:杨老师
企业所得税预缴是根据季度企业应纳税所得额预缴,没有比例要求 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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现金发的没有代扣代缴个税? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
汇算清缴期还没过,可以申请更正申报 查看全部回复
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答疑老师:李可可
在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应该是算每个季度的平均数,然后那个季度合计/4 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
计入营业外收入,是需要缴纳所得税的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
在的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
一样亲 查看全部回复
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是的,一般是不需要填写的 查看全部回复
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所得税费用也在期间费用里面的 查看全部回复
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